Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0003/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná umelecká škola
Dodávateľ: KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa: Mlynárce-Štúrova 140,94901 Nitra
IČO: 35941472
Predmet: Prenájom kontajnerov I./22
Fakturovaná suma s DPH: 456,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2022
Dátum vystavenia: 01.01.2022
Dátum splatnosti: 22.01.2022
Dátum úhrady: 13.01.2022
Súbor: FD_0003_22
Zverejnené: 21.04.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov