Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0003/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná umelecká škola
Dodávateľ: KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa: Mlynárce-Štúrova 140,94901 Nitra
IČO: 35941472
Predmet: Prenájom kontajnerov I./2023
Fakturovaná suma s DPH: 468,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2023
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum splatnosti: 15.01.2023
Dátum úhrady: 18.01.2023
Súbor: FD_0003_23
Zverejnené: 28.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov